RESUMO
Neste documento, serão apresentadas as configurações para impressão da primeira via de boletos para o Banco ARBI no sistema.
APRESENTAÇÃO
Hoje o sistema permite que o usuário configure e emita primeira via de boletos para o banco ARBI. Para isso, após contratação da conta junto ao banco, deve se incluir a conta corrente no sistema seguindo manual de Cadastro de Conta Corrente e configura-la com a faixa de NN com 10 dígitos e o convenio conta 7 dígitos.
Ainda na Conta corrente, o usuário deve configurar a espécie a ser enviada no arquivo remessa, a configuração pode ser realizada em Cadastro – Conta Corrente – Cadastro – Selecionar a conta e clicar em ‘ALTERAR’ – preencher o campo ‘ESPÉCIES POR TIPO DE PAPEL’. Esta espécie é informada pelo banco de acordo com o Layout.
Após inclusão da operação, basta acessar Cobrança – Boletos – Emissão de boletos e buscar os títulos. Este processo deve ser realizado antes da geração da remessa para o banco, pois se trata de uma conta diretiva.
Na tela seguinte, o usuário pode pesquisar os títulos e clicar em ‘PESQUISAR’.
O sistema irá apresentar todos os títulos que se encaixam na pesquisa realizada. Basta selecionar o título e clicar nas opções de emissão de boleto.
Após geração do boleto, basta gerar o borderô e a remessa para envio ao banco.
Manual Nº 11.05.01